演示文稿(ppt 157頁)
《演示文稿(ppt 157頁)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《演示文稿(ppt 157頁)(157頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、1組 織 機 構 圖 計 劃 編 制 報 批 程 序組 織 機 構 圖 計 劃 編 制 報 批 程 序人事行政部 總經理 集團總裁根據決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發(fā)文、存檔組織機構圖組織機構圖組織機構圖部長簽審簽審決策報批表組織機構圖2定崗定編計劃報批程序定崗定編計劃報批程序各單位 人事行政 部 總經理依據組織機構圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發(fā)文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案3定 編 外 用 人 需 求 申 請 程 序定 編 外 用 人 需 求 申 請 程 序用人單位 人事
2、行政部 總經理擬制行政副總簽審用人需求申請單經理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明:用人需求申請單即使用決策報批表4定 編 內 用 人 需 求 申 請 程 序定 編 內 用 人 需 求 申 請 程 序用人單位 人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經理簽審經辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單5新 進 人 員 錄 用 及 薪 酬 確 定 程 序新 進 人 員 錄 用 及 薪 酬 確 定 程 序用人單位 人事行政部 總經理 集團總裁匯總材料填制錄用報批表并注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相
3、關主管出具上崗通知、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同錄用同意依據用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明:1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系 按文化水平、崗位工資的初始標準設定。 2.特定人員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求 和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資6干部競聘錄用程序干部競聘錄用程序人事行政 部 總經理集團總裁擬制競聘方案并與用人單位實施競聘匯總材料并填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發(fā)文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經理級部長簽審和以上干部錄
4、用報批表終審副總和以上干部決定錄取名單7績效考核運行程序績效考核運行程序集團人事行政部 人事行政部 總經理 各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導原則呈總裁核準組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標年度考核執(zhí)行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據部門等級排列個人考核等級復核考核表有偏差否說明:個人績效考核表必須經二級 主管核準8決策性人事調動程序決策性人事調動程序 人事行政部 總經理 當事人根據公司決策結果填制調動審批表部
5、長簽審分管副總簽審調動審批表終審調動審批表發(fā)文、歸檔調 令調 令辦理移交說明:跨公司調動,必須由上級公司簽發(fā)人事調動令,調出單位辦理解聘,調入單位辦理錄用。9部 門 間 非 干 部 調 動 申 請 程 序部 門 間 非 干 部 調 動 申 請 程 序 當人事 調出單位 調入單位 人事行政部部級主管同意調動審批單根據員工或單位申請調動審批表部長簽審調動審批表調動審批表調動審批表發(fā)文、歸檔調令調令拒絕拒絕部級主管同意調令調令辦理移交說明:跨公司調動,必須由上級公司簽發(fā)人事調動令,調出單位辦理解聘,調入單位辦理錄用。10員工辭職報批程序員工辭職報批程序用人單位 人事行政部 總經理 總裁移交登記表員工
6、填制辭職審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當事人科級和以上干部面談當事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科11員工辭退開除報批程序員工辭退開除報批程序用人單位 人事行政部 總經理 總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關系通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當事人本科以上員工面談當事人辭職審批表科級和以上干
7、部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明:人事行政部經面談、調查認為有不當的 辭退、開除,可以退回原用人單位再議。通知書發(fā)當事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科12基層單位 人事行政部 總經理提供培訓需求意見終審員 工 年 度 、 半 年 度 培 訓 計 劃 報 批 程 序員 工 年 度 、 半 年 度 培 訓 計 劃 報 批 程 序搜集整理外部培訓市場信息培訓計劃編制培訓計劃和預算部長簽審副總簽審培訓計劃實施培訓計劃培訓計劃科長簽審13受訓人員單位 人事行政部 總經理送外培訓實施程序送外培訓實施程序按年度終審計劃或決策意見對外聯(lián)系培訓培訓意見擬制培訓意見部長簽審行政副總簽審與受訓人員簽
8、定合同部長簽審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓手續(xù)2萬元以上5000元以上部長簽審14 人事行政部 總經理內部培訓實施程序內部培訓實施程序按年度終審計劃或決策意見對內聯(lián)系培訓培訓方案擬制培訓方案和費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審15用人單位 分廠人事科工人請假申請程序工人請假申請程序請假單請假當事人填寫副經理簽審經理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審16用人單位 總經理 集團總裁 人事行政部職 員 及 干 部 請 假 申 請 程 序職 員 及 干 部 請 假 申 請 程 序請假單請假
9、當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結算并存檔說明:*終審依據請假核決權限,見下一頁附表。*請假必須采取事先請假并填寫請假申請單,經核準后,才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假,事后補請假單。*請假應附相關證明文件,分廠科級(含)以上請假資料,需送子公司力資源部統(tǒng)計*請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數時,須報子公司人力資源部會簽核準*如果沒有分廠副經理主管的,他的裁決權由分廠經理執(zhí)行。*總經理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。17 裁 決申請 班組長 科長車間主任 分廠副經理 部門經理分廠經理 分管副總 子公司總經理 子公司董事長 集團公
10、司總裁 作業(yè)工人 3天(含)以內 47天(含) 8天以上 班組長職員 3天(含)以內 47天(含) 8天以上 科長車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內47天(含)8天以上 直接領導為部門經理或分廠經理 7天以內(含)8天以上 分廠副經理 3天(含)以內 3天以上 分廠經理 3天(含以內 3天以上 副總經理 3天以內 3天以上 7天以上子公司總經理 1天以上 3天以上子公司董事長 1天以上員 工 請 假 核 決 權 限 表員 工 請 假 核 決 權 限 表18用人單位 人事行政部工人出差申請程序工人出差申請程序出差單出差當事人填寫經理簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代班長簽審車間主
11、任科長簽審副經理簽審1天以內1天以上5天以上11天以上19用人單位 總經理 集團總裁 人事行政部職員出差申請程序職員出差申請程序出差單出差當事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明:*終審依據出差核決權限,見下一頁附表。*出差必須采取事先申請并填寫出差申請單,經核準后,才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的,在出差返回后,立即補簽出差申請單。20一級子公司一級子公司出差核決權限表(國內)出差核決權限表(國內)裁決申請 班組長 科長車間主任 分廠副經理 部門經理分廠經理 分管副總 子公司總經理 子公司董事長 集團公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(含) 2
12、5天(含) 610天(含) 11天以上 班組長職員 5天以內 6-10天(含)11天以上 科長、車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內47天(含)8天以上 直接領導為部門經理或分廠經理 7天以內(含)8天以上 分廠副經理 5天(含)以內 6-15天 16天以上 部長分廠經理 15天(含)以內 16天以上 副總經理 15天以內(含)16天以上 子公司總經理 7天以內(含)7天以上子公司董事長 1天以內(含)2122人事行政部 相關單位在收(發(fā))文登記簿上編號登記收文傳閱收文傳閱填寫文件傳閱(處理)單行政副總 閱簽送意見 經辦人在收(發(fā))文登記簿上簽字領取閱后簽字并落實辦理返回后 按類歸檔外來
13、文傳閱 處理單整理移交檔案室外來文傳閱 處理單傳閱 處理單外來文23人事行政部 擬辦單位 總經理發(fā)文簽審程序發(fā)文簽審程序分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明:公司內部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發(fā)文, 其余業(yè)務聯(lián)系、資料計劃發(fā)送等以使用通知為原則。24人事行政部 相關單位發(fā)文用印程序發(fā)文用印程序經辦人在發(fā)文登記簿上簽字領取公文稿送打印室打印正式公文裝訂蓋章登記在發(fā)文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發(fā)文歸檔案室保管發(fā)放25人事行政部 相關單位登記在受控文件清單上I S O 質 量 體 系 文 件質 量 體 系 文 件經辦人 簽字領取已簽發(fā)文件送打印室打印
14、成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質量體系文件質量體系文件26人事行政部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領用部門登記在受控文件清單上I S O 受 控 文 件 更 改 流 程受 控 文 件 更 改 流 程新文件送打印室打印成文裝訂 蓋受控章填寫 發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據并填制更改通知單更改 依據更改 通知單主管審批更改 依據更改 通知單主管審批更改 依據更改 通知單更改更改內容多NO更改 依據更改 通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領取文件27交物單位 人事行政部 廉 潔 物 資
15、 上 繳 流 程廉 潔 物 資 上 繳 流 程收取 廉潔物資在廉潔自律登記冊上登記經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字并填寫將收據第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫物物收據13后勤保管驗收入庫收據2月結造冊呈報處理28人事行政部 使用單位總經理印章使用程序印章使用程序填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字使用保管簽審單總經理章和法人印章終審29人事行政部 借用單位印 章 、 證 照 外 借 程 序印 章 、 證 照 外 借 程 序填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字印印使用印歸還檢查并記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經理章和法人印章終審30人事行政部 使用單位證照復印使
16、用程序證照復印使用程序填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經辦人簽字證照查閱或復印原件入庫保管分管副總簽審行政科長簽審31使用單位 人事行政部出門證管理程序出門證管理程序行政科在后勤保管處領取空白出門證蓋章后保管使用單位到行政科領取領取登記領取出門證出門證存根領取記錄沖消出門證開立出門證32人事行政部 接待單位外 來 參 觀 接 待 程 序外 來 參 觀 接 待 程 序填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待 通知單2門衛(wèi)審驗接待接待 通知單12接待 通知單12協(xié)助接待布置等工作33復印管理復印管理復印單位 人事行政部復印月底統(tǒng)計費用上報財務、人事復印人填寫數量、費用34 涉 外 宣 傳
17、及 企 業(yè) 文 化 活 動 流 程涉 外 宣 傳 及 企 業(yè) 文 化 活 動 流 程人事行政部 總經理制定活動方案和預算行政科長簽審部長簽審活動 方案終審活動 方案活動 方案副總簽審備案集團人事行政部并組織實施方案35 廣告宣傳含印刷品工作流程廣告宣傳含印刷品工作流程需求部門 集團人事行政部 總經理制定制作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預算方案終審簽訂協(xié)議實施方案提出需求方案研討廣告及預算方案副總簽審廣告及預算方案廣告及預算方案廣告及預算方案2萬元以上2000元以上部長簽審36常住員工入住公寓流程常住員工入住公寓流程出納室 長住人員 人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據收據13
18、申請單收據2到后勤科簽定入住協(xié)議協(xié)議憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領用清單清單領用物品收據2協(xié)議員工入住物物付款交押金收據2337常住員工退房流程常住員工退房流程常住員工 人事行政部 出納室提出退房要求交回生活用品值班人員按清單點檢物品后簽字物品 清單后勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據上簽字收據2協(xié)議物物收據2收據2退還押金取回押金38客人入住流程客人入住流程接待單位 人事行政部事先通知后勤科調劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準備后勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好服務工作接到客人離開通知主動查房并取回鑰匙整理住房和設施、打掃衛(wèi)生39客餐管理流程客餐管理流程根據安排后勤分管或需餐單位
19、同事務長聯(lián)系事務長具體安排落實班長、廚師配菜制作餐廳服務人員備餐事務長核實記錄結算、記帳接待單位 人事行政部經辦人填制經理基金申報單經理 基金部門主管簽字經理 基金122經辦人員在 記帳本上簽字40會議安排流程會議安排流程主辦單位 人事行政部會議場地和布置等需求通知落實會議場地安排并記錄按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設施落實會務服務人員和程序等會后及時清理會場打掃衛(wèi)生41報 刊 、 雜 志 征 訂 發(fā) 放 流 程報 刊 、 雜 志 征 訂 發(fā) 放 流 程 部室 人事行政部計劃計劃后勤匯總填制決策報批表 部長簽審 各部室報計劃 匯總計劃副總終審 按報批數量征訂并編制發(fā)放表收發(fā)室收到報刊、雜志
20、分發(fā)到各單位報箱各單位自行領取送到閱覽室擺放刊物刊物42信 函 、 文 件 收 發(fā) 流 程信 函 、 文 件 收 發(fā) 流 程人事行政部 相關單位收發(fā)室收到快件、匯票、包裹簽字后逐件登記分送到 各部室或個人郵遞物郵遞物經辦人或個人在登記冊上簽字領取4344新 產 業(yè) 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程新 產 業(yè) 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術部 財務部 工 程 部 新公司 提出課題準備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預算進行投資可行性調研分析產業(yè)進入分析報告完成產業(yè)進入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產
21、報政府進行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、 發(fā)展部移交資料資料OKOK資料技術部進行初步設計施工草圖組織專家評審完成新公司成立工作新公司股份公司集 團集 團新公司進行施工設計施工圖紙 技術資料交技術部進行工程設計技術資料技術資料報批資料準備可行性研究報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算組織進行報價和進行施工45新 產 品 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程新 產 品 項 目 開 發(fā) 工 作 流 程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 使用單位提出課題開發(fā)試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報
22、告初步設計施工草紙OKNG項目否定準備施工立項報批資料組織專家評審施工設計施工圖紙組織進行報價和進行施工施工圖紙分析報告完成新產品 投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯(lián)席會議評審試車試生產考評驗收使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收交付生產集 團集 團進行投資可行性調研分析分析報告準備可行性研究報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行投資立項報批資料準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算46收購兼并工作流程收購兼并工作流程收購兼并項目
23、進行投資 談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK 集團規(guī)劃發(fā)展部 相關部門或分子公司簽定協(xié)議OK具體實施接收納入公司內部管理進行投資可行性調研分析進行交接進行交接47新 建 工 廠 項 目 工 作 流 程新 建 工 廠 項 目 工 作 流 程規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 新工廠提出設想初步設計施工草紙報政府進行投資立項組織專家評審施工設計施工圖紙分析報告撰寫新建廠 投資分析報告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產考評驗收使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收交付生產準備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地征用工作進行投資可行
24、性調研分析集 團集 團報批資料報批資料準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算完成交接工作組織進行報價和進行施工48新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程 研發(fā)部 人事行政部 技術部 財務部 工程部 分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領導提出研究題目項目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產考校驗收交付生產準備可行性報告等施工立項報批資料使用單位、技術部、工程部組織竣工驗
25、收集 團進行新工藝可行性研究準備可行性報告等開發(fā)立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發(fā)立項報批資料初步設計施工草紙施工設計施工圖紙報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料準備可行性報告、 圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進行報價和進行施工施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做復核、結算完成交接工作49無 需 立 項 新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程無 需 立 項 新 工 藝 開 發(fā) 工 作 流 程分 廠 技術部 財務部分廠或研發(fā)部提出設想組織研討會討論技術部認可組織試驗實施不需要設計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術部組織進行報價和施工工程圖紙編制工程預算工程
26、預算預算科長簽字結算留存做復核、結算工程設計5051質量部 總經理 管理者代表 相關單位管 理 評 審 計 劃 簽 審 流 程管 理 評 審 計 劃 簽 審 流 程評審計劃收集管理評審資料質量部或管理者代表作出管理評審計劃評審計劃質量部組織,集團總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進措施并組織實施實施52內審流程內審流程管理者代表 質量部 相關單位編制 內審計劃內審 計劃內審 計劃審批內審 計劃組織審核并出具內審報告,對于不合格項填制 不合格報告表內審報告不合格報告內審報告不合格報告第一負責人負責組織分析原因并采取措施進行糾正不合格報告
27、組織驗證53總經理 管理者代表 相關單位重 大 項 目 質 量 計 劃 簽 審 流 程重 大 項 目 質 量 計 劃 簽 審 流 程終審管理者代表主持,技術部、質量部、銷售部、總調室、供應部、人事部子公司參加制定 質量計劃質量計劃審核質量計劃實施質量計劃54主管單位 總工程師一 般 項 目 質 量 計 劃 簽 審 流 程一 般 項 目 質 量 計 劃 簽 審 流 程項目主管單位組織制定質量計劃質量計劃部門主管審核質量計劃終審質量計劃執(zhí)行55新 產 品 質 量 管 理 計 劃 簽 審 流 程新 產 品 質 量 管 理 計 劃 簽 審 流 程技術部 質量部 總工程師 相關單位提出工藝和質量規(guī)格要求
28、新產品工藝與質量規(guī)格要求部長審核部長審核終審實施新產品工藝與質量規(guī)格要求根據工藝和質量規(guī)格要求編制新產品質量管理執(zhí)行辦法新產品質量管理執(zhí)行辦法新產品質量管理執(zhí)行辦法新產品質量管理執(zhí)行辦法新產品質量管理執(zhí)行辦法實施56工 藝 成 熟 產 品 質 量 計 劃 簽 審 流 程工 藝 成 熟 產 品 質 量 計 劃 簽 審 流 程質量部 總工程師 相關單位質量部組織生產單位編制質量計劃質量計劃部長審核質量計劃終審質量計劃實施質量計劃實施57修 訂 現 行 產 品 質 量 計 劃 簽 審 流 程修 訂 現 行 產 品 質 量 計 劃 簽 審 流 程相關單位 質量部 總工程師現行產品技術狀態(tài)發(fā)生變化時,質
29、量部根據相關部門意見和資料修訂或重新編制質量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實施生產部:生產問題和建議技術部:新工藝條件和質量規(guī)格修訂后質量管理執(zhí)行辦法修訂后質量管理執(zhí)行辦法修訂后質量管理執(zhí)行辦法實施修訂后質量管理執(zhí)行辦法58供應部 質量部采 購 分 承 包 方 認 證 流 程采 購 分 承 包 方 認 證 流 程收集整理有關資料并填寫分承包方調查審批表調查 審批表部長審核調查 審批表部長審批調查 審批表確認為合格的分承包方采購所需材料59檢 驗 計 劃 簽 審 流 程檢 驗 計 劃 簽 審 流 程質量部 分廠質量部編制檢驗計劃檢驗計劃部長審核檢驗計劃實施研發(fā)副總 終審60原材料檢驗流程原材料檢驗流程
30、取樣員 制樣員 質檢科 供應部 統(tǒng)計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣并對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進行降級處理或退貨化驗報告化驗報告61半成品檢驗流程半成品檢驗流程質檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見經理簽字執(zhí)行處理意見工藝經理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序62產成品檢驗流程產成品檢驗流程倉庫 質檢科 工藝室 車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經理簽字執(zhí)行工藝員 監(jiān)督執(zhí)行OK入庫處理意見記錄出具不合格品
31、評審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見工藝經理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見63計 量 器 具 檢 測 協(xié) 議 簽 審 流 程計 量 器 具 檢 測 協(xié) 議 簽 審 流 程 質量部 總經理 財務部質量部 草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質量部實施部長審核5000元以上20000元以上協(xié)議備案做請款核對復印6465生產系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經理銷 售 計 劃 簽 審 流 程銷 售 計 劃 簽 審 流 程辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計劃經協(xié)調會討論制定年度銷售計劃年度生產計劃營銷副總簽審分解銷售計劃銷售員執(zhí)行終審年度生產計劃年度銷售計劃營銷辦部長簽審年度銷售計劃年
32、度銷售計劃66 營銷系統(tǒng) 總經理 財務部產 品 定 價 簽 審 流 程產 品 定 價 簽 審 流 程每月15日前業(yè)務員和市場企化提出下月銷價計劃營銷副總于30日前主持召開價格評審會,營銷辦填制銷價報批表產品銷價報批表終審產品銷價報批表產品銷價銷價表備份產品銷價報批表營銷副總簽審67 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經理產品銷售合同簽審流程產品銷售合同簽審流程片區(qū)經理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標合同標準合同執(zhí)行營銷副總簽審產品價格1000元/噸以上,降價1%以下;產品價格1000元/噸以下,降價2%以下合同產品價格1000元/噸以上,降價12%以下;產品價格1000元/噸以下,降價2
33、3%以下低于最低限價終審合同68營銷系統(tǒng) 財務部 總經理產 品 銷 售 報 損 簽 審 流 程產 品 銷 售 報 損 簽 審 流 程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實并填制報損申請表報損申請表片區(qū)經理簽審終審銷售部部長簽審營銷副總簽審5000元以上財務記帳報損申請表報損申請表報損申請表69業(yè) 務 費 用 計 劃 標 準 制 定 簽 審 流 程業(yè) 務 費 用 計 劃 標 準 制 定 簽 審 流 程營銷系統(tǒng) 財務部 總經理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審70營銷系統(tǒng) 財務部發(fā)貨流程發(fā)貨流程銷售內務填制發(fā)貨審批表營銷辦部長簽審發(fā)貨 審批表根據銷售合
34、同業(yè)務員提出發(fā)貨申請傳遞到公司車站儲運部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺帳開發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票71鐵 路 運 輸 合 同 簽 審 流 程鐵 路 運 輸 合 同 簽 審 流 程營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務部合同或協(xié)議營銷辦 草簽合同簽字合同或協(xié)議營銷辦部長審核合同或協(xié)議蓋章儲運科實施營銷副總終審非標合同標準合同合同或協(xié)議留存作請款核對72收款流程收款流程營銷系統(tǒng)銷售部制定收款計劃營銷副總簽審收款計劃銷售人員催收貨款銷售部長簽審7374 總調室 總經理 人事行政部 分廠年 度 生 產 計 劃 制 定 簽 審 流 程年 度 生 產 計 劃 制 定 簽 審 流 程每年10月底、11月初,根據分廠現有裝置生
35、產能力和技改后能達到的生產能力,征求分廠經理意見,制定下一年度生產計劃預案年度計劃預案總調度長審核生產副總簽審終審年度計劃發(fā)文并請分廠 經理簽定承包合同年度計劃年度計劃預案提出意見年度計劃預案制定年度生產計劃年度計劃75月度生產計劃 總調室 銷售部 分廠月 度 生 產 計 劃 制 定 簽 審 流 程月 度 生 產 計 劃 制 定 簽 審 流 程每月20號計劃員根據分廠現有裝置生產能力結合計劃大、中修時間安排制定月度生產計劃總調審核生產副總終審實施每月25號組織生產、銷售部門的生產經營協(xié)調會制定銷售計劃并向生產系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產計劃月度生產計劃月度生產計劃月度生產計劃修正計劃76
36、分廠 車間分 廠 月 度 生 產 計 劃 分 解 簽 審 流 程分 廠 月 度 生 產 計 劃 分 解 簽 審 流 程月度生產計劃分解月度生產計劃計劃執(zhí)行分解計劃分解計劃經理終審77 總調室 總經理 供應部年 度 原 材 料 需 求 計 劃 制 定 簽 審 流 程年 度 原 材 料 需 求 計 劃 制 定 簽 審 流 程每年12月初,根據全年生產計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃總調審核生產副總簽審終審年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃年度原材料需求計劃78 總調室 供應部月 度 原 材 料 需 求 計 劃 制 定 簽 審 流 程月 度 原 材 料 需
37、求 計 劃 制 定 簽 審 流 程每月15號向供應部提供采購預案;每月23號制定、下達月度需求計劃月度原材料需求計劃總調度長審核生產副總終審執(zhí)行總調室存檔月度原材料需求計劃79 分廠 總調室生 產 大 修 計 劃 制 定 簽 審 流 程生 產 大 修 計 劃 制 定 簽 審 流 程前一年10月中、下旬總調室通知各分廠報大修計劃計劃分廠設備科長組織制定大修計劃經理簽審11月份審核并調整分廠大修計劃大修計劃草案通知通知大修計劃草案大修計劃總調簽審總經理辦公會討論生產副總終審大修計劃大修計劃復印件80 分廠 總調室生 產 中 修 計 劃 制 定 簽 審 流 程生 產 中 修 計 劃 制 定 簽 審
38、流 程分廠設備科長根據設備運行情況提前一個月組織制定中修計劃經理簽審根據銷售計劃調整中修計劃并 限定中修時間中修計劃草案中修計劃草案中修計劃總調簽審生產副總終審中修計劃中修計劃復印件81委 外 修 繕 合 同 簽 審 流 程委 外 修 繕 合 同 簽 審 流 程工程部 分廠 總經理 財務部經理簽審經辦人與維修方詢價、草簽合同生產副總簽審合同終審合同執(zhí)行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同82機 電 設 備 送 外 維 修 合 同 簽 審 流 程機 電 設 備 送 外 維 修 合 同 簽 審 流 程分廠 供應部 總經理 財務部經理簽審合同經辦人與維修方詢價、
39、草簽合同生產副總簽審合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同83機 電 設 備 送 外 維 修 出 廠 簽 審 流 程機 電 設 備 送 外 維 修 出 廠 簽 審 流 程經辦人 倉庫 財務部 廠商 門衛(wèi)經辦人員開維修單出門證送外 維修單13分廠經理簽字發(fā)貨辦理出門證出門證物物送外 維修單1核對放行送外 維修單13送外 維修單12出門出門證說明:設備、工具等送外維修,領出廠時,財務不作領料記帳,單據制作物資移動管理。84機 電 設 備 送 外 維 修 返 廠 流 程機 電 設 備 送 外 維 修 返 廠 流 程經辦人 倉庫經辦人將修復后的設備運回 物物組織有關
40、人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物物送外 維修單1送外 維修單1送外 維修單1報銷請款說明:設備、工具等送外維修,返廠時,財務不作入庫記帳,維修費用作當月的修理費記帳。85內 部 物 資 調 撥 調 出 簽 審 流 程內 部 物 資 調 撥 調 出 簽 審 流 程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審1調撥 申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經辦人員填寫調撥申請單審核安排物資調撥1調撥 申請單16總調度長簽審1調撥 申請單16調出單位財務調出單位門衛(wèi)調撥 出庫單41調撥 申請單136貨出門86內 部 物 資 調 撥 調 入 簽 審 流 程內 部 物 資 調 撥 調 入 簽 審 流 程總調度
41、室調入單位倉庫保管員按調撥單計量、驗質后,保管員在調撥單上簽字入庫調入單位財務1調撥 申請單13貨調撥 申請單3調撥 入庫單1調撥 入庫單2復核留存記帳87固 定 資 產 拆 除 申 請 簽 審 流 程固 定 資 產 拆 除 申 請 簽 審 流 程分廠 總調室 總經理 財務部 工程部 倉庫經理簽審拆除申請總調室度長簽審拆除申請生產副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產清理處理與相關單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數量帳列管,不作資產帳說明:拆除設備所清理的可用部件不作資 產帳記帳,僅作數量帳管理88 總調室 總經理 分廠 財務
42、部物 資 、 設 備 報 廢 簽 審 流 程物 資 、 設 備 報 廢 簽 審 流 程經理簽審報廢申請根據實際情況填寫報廢申請表并注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務調整報廢申請報廢申請備案作出售時核對897分廠出納室供應部變賣處理結算室開發(fā)運單報 廢 物 資 處 理 流 程報 廢 物 資 處 理 流 程報廢申請倉管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運單17報廢申請終審后的材料收款開收據收據13繳款收據2收據2出門發(fā)運單貨財務部門衛(wèi)發(fā)運單76發(fā)運單6核算會計出帳收據1核算會計收入記帳90環(huán)保合同簽審流程環(huán)保合同簽審流程 總調室 總經理 財務部 經辦人員草簽合同生產副總簽審終
43、審總調度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對91 安全環(huán)???總經理 人事行政部安 全 環(huán) 保 標 準 制 定 簽 審 流 程安 全 環(huán) 保 標 準 制 定 簽 審 流 程根據國家環(huán)保法規(guī),結合公司實際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標準草案總調度長審核生產副總簽審終審環(huán)保標準方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標準方案組織各部門討論并進行修訂環(huán)保標準方案92 安全環(huán)???安 全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程安 全 環(huán) 保 例 行 檢 查 流 程每月不定時進行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計記錄數據在全公司范圍內通報結果統(tǒng)計各項數據統(tǒng)計表93 質量部 安全環(huán)保科 人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程環(huán)保違規(guī)懲罰流程對質量部檢測
44、數據進行審核總調度長審核生產副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數據計算出懲處數據懲處數據檢測數據檢測數據94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)???總經理安 全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程安 全 環(huán) 保 事 故 處 理 流 程科長簽審生產副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調度長簽審進行經濟處罰95 技術部工程施工圖專業(yè)負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司項目報告書安排制圖工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程工 程 施 工 圖 紙 簽 審 流 程96總工辦或外單位 工程
45、部 預決算科審核編制工程預算預決算項目負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工 程 預 算 簽 審 流 程工 程 預 算 簽 審 流 程97工 程 招 標 簽 審 流 程工 程 招 標 簽 審 流 程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表生產副總簽審終審施工圖紙財務部 工程部 總經理 施工單位招標表招標表招標表施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上98工 程 合 同 簽 審 流 程工 程 合 同 簽 審 流 程 工程部 法律顧問 財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審后的招標表合同合同生產副總終審合同招標表非標合同
46、標準合同合同備案做請款核對復印99門衛(wèi)進物單位工程部門衛(wèi)憑實際清點數填制 物資 檢驗單13工 程 施 工 外 單 位 物 資 進 廠 流 程工 程 施 工 外 單 位 物 資 進 廠 流 程 簽字 物資 檢驗單23工程現場監(jiān)工員核實簽字工程項目負責人簽字 物資 檢驗單23 物資 檢驗單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物100工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程工 程 施 工 外 單 位 物 資 出 廠 流 程 門衛(wèi)進物單位工程部 物資 檢驗單1 物資 檢驗單3門衛(wèi)清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷 物資 檢驗單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實、簽字 物資 檢驗單23物物物 物資 檢驗單
47、3101102 供應部 總經理 財務部部長簽審生產副總簽審終 審原 、 材 、 物 料 定 價 申 報 簽 審 流 程原 、 材 、 物 料 定 價 申 報 簽 審 流 程供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購價格申報表價格 申報表價格 申報表價格 申報表大宗原材料價格 申報表103供 應 合 同 簽 審 流 程供 應 合 同 簽 審 流 程 供應部 法律顧問 總經理 財務部起草合同簽字進行采購合同合同生產副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應部長簽審終審合同合同說明:合同使用范圍1-設備等資本財的采購使用合同進行規(guī)范。2-定期性來往的如大宗原材料、五
48、金供應商,在年度或月度簽定合同進行規(guī)范。正式的訂貨則以請采購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供應商,一次訂貨金額低于萬元的,都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同104原原材材料料請請采采購購作作業(yè)業(yè)簽簽審審流流程程分廠 總調室 供應部 總經理 財務部 原料進銷存日報表請采購單每月20日前根據原材料庫存、生產計劃等填制請采購單總調度長簽審供應部根據價格履歷表、報價單完成采購單供應商 報價單原材料價格履歷表供應部長簽審生產副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上105 分廠 分廠采購員 供應部 總經理 財務部計劃員填制請采
49、購單并將計劃入網設備科長審核設備經理審核分計劃分 廠 五 金 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程分 廠 五 金 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程根據價格履歷表、供應商報價,完成請采購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請采購單16采購員根據價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應商 報價單材料價格履歷表供應商 報價單 材料價格履歷表分廠經理簽審供應部長簽審10000員以上生產副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應部請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應商進貨106分廠保管 工程部或總部部室 供應部 總經理 財務部總 部 或 技 改
50、物 資 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程總 部 或 技 改 物 資 請 采 購 作 業(yè) 簽 審 流 程經辦人員填制請采購單并將計劃入網部門部長簽審請采購單1請采購單156供應商 報價單 材料價格履歷表采購員根據價格履歷表、供應商報價填寫采購資料供應部長簽審5000員以上生產副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請采購單3傳供應商進貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管請款依據107原材料入庫流程原材料入庫流程 供應部 供應商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計1過磅單14發(fā)運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化 驗磅皮重4過磅單21入
51、庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發(fā)運單結算請款入庫單記 帳填寫凈重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱212發(fā)運單2月價格和供貨合同質量獎懲結算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運單24月底對帳月底對帳入庫單5化驗報告單108五 金 入 庫 流 程五 金 入 庫 流 程采購員 五金保管 設備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務部查看請采購單價格及數量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯(lián)平計劃入庫單2至倉庫驗貨OK簽字并填寫驗貨結果通知NG 退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明:電腦化后,入庫單3不再轉設備 計劃員,而
52、由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳月底對帳109 分廠 供應部物資試用簽審流程物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續(xù)退貨110 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務部 供應部 門衛(wèi)物 資 退 庫 、 退 貨 流 程物 資 退 庫 、 退 貨 流 程貨部門主管簽審根據物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質退庫單25記帳記帳扣款月底對帳月底對帳說明:退庫單可以將領料單上領料二字涂改為退庫使用。111成品入庫流程成品入庫流程 質檢科 車 間 成品倉庫 車間統(tǒng)計員 分廠
53、會計入庫單2入庫單13成 品成 品OK取回成品返工化 驗NG僅記入庫數量、生產數量、返料量 倉管核對數量化驗報告單取樣后發(fā)合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經理分析原因并進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1:電腦化后,可取消化驗報告單的傳遞,化驗結 果直接從電腦中調取說明2:成品入庫第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.第 二次品管員輸入OK即待驗品自行轉成成品,NG 即待驗品自行轉成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳月底對帳112后 勤 物 資 入 庫 流 程后 勤 物 資 入 庫 流 程 供應部 人事行政部 需
54、用部門 財務部采購員交物物物制單員填制 入庫單并簽字入庫單146驗質員 驗質簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底;第六聯(lián)倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫并登記臺帳入庫單2報銷請款113原 材 料 領 用 簽 審 流 程原 材 料 領 用 簽 審 流 程 車間統(tǒng)計 車間主任 生產經理 原料保管 分廠會計1領料單14填制領料單登帳鍵入電腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發(fā)料領料單1記帳領料單3月底對帳月底對帳114五 金 領 用 簽 審 流 程五 金 領 用 簽 審 流 程領料員 五金保管 材料會計 車間統(tǒng)計設備科長十天送一次領 料發(fā) 料需求用料記帳領料單右上角注明分類編
55、號領料單領料單1144領料單13 按車間裝訂成冊交設備經理登帳鍵入電腦領料單3月底對帳月底對帳115后 勤 物 資 領 用 簽 審 流 程后 勤 物 資 領 用 簽 審 流 程需用單位 人事行政部 財務部填制領料單領料單14貴重物、接待物由部長以上領導簽字經辦人簽字領料單14保管在領料單上簽發(fā)物物領料單2保管登記臺帳經辦人領用領料單3記帳116成 品 出 貨 汽 運 提 貨 流 程成 品 出 貨 汽 運 提 貨 流 程核算會計 銷售辦 客 戶 分廠會計 地磅房 成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單記帳63過磅單提貨單1繳款發(fā)票
56、1發(fā)運單566發(fā) 票2發(fā)票3說明:1-賒銷時,直接開發(fā)運單,執(zhí)行成品出貨流程, 按合同期限付款后,再給客戶開發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫,一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發(fā)運單1發(fā)運單3提貨單5開立發(fā)運單發(fā)運單26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳11766成 品 調 貨 至 儲 運 站 流 程成 品 調 貨 至 儲 運 站 流 程 銷售辦公室 車站儲運室 司 機 分廠會計 地磅房 成品倉庫 通過地鐵辦安排每早 發(fā)貨審批表 提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單過磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計劃發(fā)貨審批表發(fā)貨指令發(fā)
57、運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳118盤點作業(yè)流程盤點作業(yè)流程 財務部 公司會計 分廠會計 倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計帳明細帳實地實物盤存每年110、12月為抽查盤存,11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG119120執(zhí)行部門 裁決主管 財務 出納財務流程基本模型財務流程基本模型工作計劃或申請單1、預算 申請核準存檔借款單2、借款核準核對報帳簽審單3、請款核準與預算或制度規(guī)定核對發(fā)票及執(zhí)行結果+轉帳傳票4、付款支付支付計劃及支付方式主管核準+核對OK可能存在也可能不存在121各部門 財務部
58、集團財經部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費、工資、維修費等月 資 金 需 求 計 劃 簽 審 流 程月 資 金 需 求 計 劃 簽 審 流 程資金流量計劃表13財務部將前期發(fā)生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財經管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計劃表1存檔122各部門 總經理 財務部部門或個人填寫借款申請采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程采 購 以 外 的 借 款 簽 審 流 程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對
59、單據2000元以上1萬元以上123各部門 總經理 財務部部門或個人填寫借款申請合 同 借 款 簽 審 流 程合 同 借 款 簽 審 流 程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據1萬元以上124工程決算簽審程序工程決算簽審程序 施工單位 財務部預決算科 工程部 總經理 審核編制預決算項目負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以
60、上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料125工 程 結 算 報 銷 簽 審 流 程工 程 結 算 報 銷 簽 審 流 程工程部 財務部決算資料決算科核對相關資料和工程狀況工程部依據決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關附件核算會計記帳發(fā)票1126銷售結算作業(yè)流程銷售結算作業(yè)流程 客戶 銷售部 財務部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單合同調價表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會計核對合同價格并確認單據核算會計開立轉帳傳票轉帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量月底核對銷量和應收帳款和應
61、收帳款月底和倉庫核對月底和倉庫核對庫存數量和帳庫存數量和帳127各部門 財務部申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證對各項單據后結算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一 般 報 銷 請 款 簽 審 程 序一 般 報 銷 請 款 簽 審 程 序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準核算會計核對單據和原請采購單申請核準文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上128供應部 財務部發(fā)運單過磅單運輸發(fā)票入庫單發(fā)票內勤辦核對各項單據后結算并填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳采 購 結 算 請 款 簽 審 程 序采 購 結 算 請 款 簽 審 程 序23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發(fā)運單過磅單運輸
62、發(fā)票入庫單發(fā)票23報帳簽審單核算會計核對單據和原請采購單129相關部門 財務部無 發(fā) 票 以 工 資 結 算 請 款 簽 審 程 序無 發(fā) 票 以 工 資 結 算 請 款 簽 審 程 序相關部門根據原報批簽呈和支付明細表制作工資表并填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細表核算會計核對單據核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上130付款計劃安排簽審程序付款計劃安排簽審程序集團總裁 集團財經部 財務部 各請款部門填制資金需求申請表 資金需求申請表財經部長簽審 資金計劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調
63、度規(guī)劃 資金計劃安排表 終審 資金計劃安排表在資金需求計劃表上填寫提供資金總額 資金需求申請表提供資金不足需求時規(guī)劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計劃表付款計劃表付款計劃表執(zhí)行付款作業(yè) 部門部長終審131依 據 付 款 計 劃 表 的 付 款 程 序依 據 付 款 計 劃 表 的 付 款 程 序財務部 出納室廠商核算會計依據終審的付款計劃表填制付款申請單和轉帳傳票廠商簽收領款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳月底對帳說明:付款申請單第聯(lián),核算會計留存作為出納未回單據的追蹤。1萬元以上10萬
64、元以上132小額即時付款程序小額即時付款程序財務部 出納室 請款部門核算會計核對單據并填制付款申請單和轉帳傳票簽收領款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或或經終審核準的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或或1000元以上5000元以上133內 部 用 車 運 費 結 算 流 程內 部 用 車 運 費 結 算 流 程運輸部 人事行政部 財務部運輸部根據派車單編制部門用車匯總表調度長簽審部門用車匯總表經理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認部門用車匯總表核算會計依據匯總表分
65、攤費用記帳134車 輛 出 租 及 費 用 結 算 流 程車 輛 出 租 及 費 用 結 算 流 程租車單位 運輸部 駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款并開收據繳款通知單派車車輛工時單收據13收據23收據3通知租車開立繳款結束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳135外車單位 用車單位 運輸部 財務部租 用 外 部 車 費 結 算 請 款 流 程租 用 外 部 車 費 結 算 請 款 流 程用車申請聯(lián)系定價并派車13用車 申請13用車 申請13使用后填寫用車工時根據發(fā)票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發(fā)票報帳簽審單經理簽審用車申請13發(fā)票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審136按月定額
66、下?lián)芑痖_據基金領款單現金領款單人事行政部 財務部現金領款單出納室付款下 撥 基 金 申 請 及 付 款 流 程下 撥 基 金 申 請 及 付 款 流 程部長終審 各部門領款核算會計記帳財務部長終審核算會計核對并開立轉帳傳票科長簽審記帳憑證 出納現金領款單記帳憑證現金領款單記帳憑證137基金領取部門發(fā)票填制基金 報銷單12核算會計記帳并沖消基金余額基金 報銷單2報銷發(fā)票基 金 開 支 報 消 簽 審 流 程基 金 開 支 報 消 簽 審 流 程接待、購物等開支的財務部部門主管簽審財務部長簽審財務副總簽審核算會計核對單據并填寫記帳憑證財務部長簽審138139*股份主要原材料采購方案審批表 類別: 年 月 日 核決: 制表:主要原材料上月采購本期計劃采購主管副總初審審定意見備注序號料號品名規(guī)格型號單位數量價格付款方式數量價格付款方式數量價格數量價格140核準: 采購主管: 采購員: 請購主管: 請購人:第一聯(lián) 存 根第一聯(lián):存根 第二聯(lián):供應部 第三聯(lián):財務 第四聯(lián):供應商注:此單據代替采購計劃單、 采購合同和采購定單*集團物資請購申請單兼采購單No.0018849請購方填料 號品 名規(guī)格
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。