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1、杭州市美華印務(wù)有限公司保密監(jiān)督檢查管理辦法美華保字20148號第一章 總則 第一條 根據(jù)中華人民共和國保守國家秘密法和國家秘密載體印制資質(zhì)管理辦法的規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。 第二條 保密監(jiān)督檢查要貫徹“積極防范、突出重點、既確保國家秘密又便利各項工作開展”的方針,與宣傳教育相結(jié)合,與印刷工作流程相結(jié)合,與保密風(fēng)險管理相結(jié)合,與總結(jié)經(jīng)驗、持續(xù)改進(jìn)相結(jié)合。第二章 保密檢查內(nèi)容第三條 明確保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,檢查重點:(一) 各涉密部門是否按公司要求建立了保密責(zé)任制并明確職責(zé)分工。(二)保密領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的執(zhí)行情況。(三)主要負(fù)責(zé)人對保密工作是否有批示和要求。(四)是否為保密工作提供了人力、物力、財
2、力的保障。(五)保密工作是否有計劃、有檢查、有總結(jié)。(六)負(fù)責(zé)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)是否及時研究、解決保密工作中存在的問題(要有文字記錄)。(七)分管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)對分管業(yè)務(wù)工作中的保密工作重點、國家秘密事項、涉密人員的基本情況是否清楚。(八)是否做到了保密工作與業(yè)務(wù)工作“同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)、同獎懲”(要有文字記錄)。第四條 保密制度建設(shè),檢查重點: (一)是否根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定,制定了本部門的管理制度和實施細(xì)則。 (二)制定的管理制度和實施細(xì)則是否有保障措施。 (三)制定的管理制度和實施細(xì)則是否符合本部門的實際情況和具備可操作性,與其他管理工作相融合。第五條 涉密人員管理監(jiān)督檢查,檢查重
3、點: (一)是否按照公司涉密人員管理辦法對進(jìn)入涉密崗位人員(含外聘人員)進(jìn)行了資格審查。 (二)是否按照公司涉密人員管理辦法對進(jìn)入涉密崗位人員(含外聘人員)進(jìn)行了涉密等級界定。 (三)是否簽訂了保密承諾書及保密協(xié)議書。 (四)是否對涉密人員出國(境)、對外工作交流進(jìn)行了審查和保密提醒。 (五)是否對涉密人員離崗進(jìn)行脫密期管理。 (六)是否對涉密人員進(jìn)行保密教育。 (七)是否發(fā)放了保密補(bǔ)貼。 (八)涉密人員臺賬是否清晰、準(zhǔn)確。第六條 國家涉密載體管理監(jiān)督檢查,檢查重點: (一)是否按照公司涉密載體保密管理辦法對涉密載體標(biāo)明密級和保密期限。 (二)在制作、收發(fā)、傳遞、借閱、使用、復(fù)制、保存和銷毀各
4、個環(huán)節(jié)的管理上是否有保密措施。 (三)管理和使用涉密載體的人員是否符合要求。 (四)是否使用了各類審批登記表。第七條 涉密載體印制業(yè)務(wù)及過程管理監(jiān)督檢查,檢查重點:(一)是否按委托合同控制涉密印制數(shù)量并履行清點、登記手續(xù)。(二)是否指定專人管理印制清樣、底片、印版和成品、半成品。(三)是否按規(guī)定建立涉密印制業(yè)務(wù)管理臺賬。第八條 涉密信息化設(shè)備管理監(jiān)督檢查,檢查重點: (一)是否設(shè)兼職人員對涉密信息化設(shè)備進(jìn)行管理。 (二)是否對涉密信息化設(shè)備進(jìn)行警示標(biāo)識。 (三)是否嚴(yán)格做到涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密。 (四)涉密信息化設(shè)備是否履行使用和外出攜帶的審批手續(xù),是否存儲涉密信息。 第九條 涉密載體印刷保
5、密要害部位管理監(jiān)督檢查,檢查重點: (一)是否按照公司涉密載體印刷要害部位保密管理辦法落實了崗位責(zé)任制。 (二)是否制定和落實了具體的保密制度和措施。 (三)涉密載體印刷要害部位的涉密人員是否經(jīng)過專門培訓(xùn),做到持證上崗。 (四)涉密載體印刷要害部位的環(huán)境是否具備保密條件。 (五)人防、物防、技防等安全防護(hù)隔離措施是否符合要求。 (六)涉密載體印刷要害部位檔案是否健全。第十條 涉密防偽技術(shù)防偽材料管理監(jiān)督檢查,檢查重點:(一)是否對涉密防偽材料管理各環(huán)節(jié)建立嚴(yán)格管理制度和工作流程。(二)是否對涉密防偽材料進(jìn)行定期盤點。(三)實現(xiàn)了對涉密防偽技術(shù)、防偽方案分塊控制管理。(四)是否按要求存放涉密防偽
6、技術(shù)信息載體。(五)是否嚴(yán)格控制涉密防偽技術(shù)知悉人員范圍。第十一條 失、泄密事件查處監(jiān)督檢查,檢查重點: (一)對本部門發(fā)生的失、泄密事件是否按規(guī)定及時報告、查處和 采取補(bǔ)救措施。 (二)對發(fā)生的失、泄密事件的原因是否認(rèn)真分析,總結(jié)教訓(xùn),并采取實際措施堵塞了漏洞。 第十二條 其它應(yīng)當(dāng)進(jìn)行保密檢查的事項及上級部署的各類保密檢查事項。 第十三條 根據(jù)實際情況和需要,公司進(jìn)行全面檢查、重點檢查,可以組織自檢、互檢和抽檢等多種檢查形式。第三章 保密檢查時間 第十四條 公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對公司法人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行每年度1次保密工作檢查(見附件1)。 第十五條 公司保密監(jiān)督檢查每半年組織1次(見附件2)。
7、 第十六條 保密辦對公司涉密部門負(fù)責(zé)人每季度進(jìn)行1次保密工作檢查(見附件3)。 第十七條 涉密部門、涉密人員對本部門、本崗位的保密工作進(jìn)行每月1次的自查(見附件4、附件5)。第四章 保密檢查實施 第十八條 全公司性的保密檢查由公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織、計劃和實施,保密辦具體負(fù)責(zé);公司各部門的保密檢查由本部門組織實施。 第十九條 保密檢查前,負(fù)責(zé)組織實施的部門要認(rèn)真研究確定檢查的內(nèi)容、方法和要求,制定檢查工作方案。檢查人員要熟悉保密工作業(yè)務(wù),了解被檢查部門的保密范圍。 第二十條 保密檢查中,檢查人員應(yīng)認(rèn)真聽取被檢查部門的匯報,查看文字材料,按照檢查內(nèi)容認(rèn)真檢查。 第二十一條 保密檢查后,檢查人員
8、對檢查結(jié)果要認(rèn)真研究,公司保密辦根據(jù)檢查組的檢查結(jié)果,對需要整改的部門下達(dá)公司保密檢查整改通知書(見附件6)。 第二十二條 對保密檢查的結(jié)果,保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布檢查情況通報,對認(rèn)真接受保密檢查和保密工作做得好的部門和個人,給予表揚和獎勵,對于保密檢查中發(fā)現(xiàn)的泄密隱患、薄弱環(huán)節(jié)不予重視,不積極采取解決措施的部門和人員,予以通報批評,并視情節(jié)進(jìn)行處理。 第二十三條 保密檢查的整個過程均應(yīng)詳細(xì)記錄,相關(guān)的保密檢查工作方案、檢查過程中產(chǎn)生的各類檢查表,及公司保密檢查整改通知書等材料均應(yīng)納入保密工作檔案管理。第五章 附則 第二十四條 本辦法有以下附件: (一)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度保密檢查表 (二)半年
9、度保密檢查表 (三)保密辦季度保密檢查表 (四)涉密部門月度保密自查表 (五)涉密人員月度保密自查表 (六)保密檢查整改通知書 附件是本辦法的組成部分。 第二十五條 本辦法由公司保密辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第二十七六 本辦法自下發(fā)之日期施行。附件1:杭州市美華印務(wù)有限公司 保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組年度保密檢查表 年度被檢查對象檢查時間檢查組織檢查組成員檢 查 記 錄1、年度內(nèi)是否學(xué)習(xí)過國家保密政策和法律法規(guī)? 是 否2、年度內(nèi)是否對公司的保密工作做出過指示? 是 否3、是否了解公司的保密工作重點? 是 否4、年度內(nèi)是否研究解決過保密工作重要問題? 是 否5、年度內(nèi)是否組織對公司內(nèi)的保密工作進(jìn)行考核? 是 否
10、6、年度內(nèi)是否為保密工作提供過人力、物力、財力上的支持? 是 否7、年度內(nèi)是否組織進(jìn)行過保密工作總結(jié)? 是 否8、年度內(nèi)是否組織進(jìn)行保密工作檢查? 是 否 檢查結(jié)果是否合格? 是 否9、是否清楚公司涉密人員情況? 是 否10、是否清楚公司涉密計算機(jī)情況? 是 否11、是否清楚公司保密要害部位情況? 是 否12、是否清楚公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組情況? 是 否13、是否了解公司涉密印制項目實施情況? 是 否14、對公司保密經(jīng)費預(yù)算及使用情況是否清楚? 是 否15、年度內(nèi)是否進(jìn)行過保密獎勵? 是 否16、年度內(nèi)公司是否發(fā)生過泄密事件? 是 否檢查結(jié)論符合 不符合 被檢人簽字: 檢查人簽字:年 月 日保密
11、辦 審核意見簽字(蓋章): 年 月 日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見簽字(蓋章): 年 月 日附件2:杭州市美華印務(wù)有限公司 半年度保密工作檢查表 年度檢查情況簡介檢查組人員姓 名職務(wù)或職稱檢查項目名稱保密組織機(jī)構(gòu)工作情況:保密制度建設(shè)情況:保密風(fēng)險管理和制度融合情況:內(nèi)控情況:涉密人員管理情況:涉密防偽技術(shù)防偽材料管理情況:涉密防偽產(chǎn)品印制場所管理情況:涉密防偽票據(jù)證書印制管理情況:保密工作經(jīng)費情況:保密工作檔案情況:監(jiān)督與獎懲情況:持續(xù)改進(jìn)機(jī)制情況:總評:檢查組組長簽字: 年 月 日保密辦 負(fù)責(zé)人意見簽字: 年 月 日保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽名:保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組蓋章: 年
12、月 日附件3: 杭州市美華印務(wù)有限公司 保密辦季度檢查表 第 季度被查部門:被查人職務(wù)檢查時間檢查人員序號檢 查 內(nèi) 容結(jié) 果1遵守保密規(guī)章制度,履行保密職責(zé)情況;符合 整改2對本部門涉密人員上崗、在崗、離崗保密管理情況;符合 整改3按規(guī)定使用和督促本部門人員計算機(jī)及辦公自動化設(shè)備使用情況;符合 整改4按規(guī)定使用、查閱、儲存、銷毀涉密介質(zhì)及履行審批手續(xù)情況;符合 整改5開展部門自查,檢查、督促本部門涉密人員的自查情況;符合 整改6對本部門要害部位保密管理情況;符合 整改7認(rèn)真接受公司保密部門的保密檢查及問題整改情況;符合 整改存在問題檢查人簽字: 受檢人簽字: 年 月 日整改要求保密辦簽字:
13、年 月 日整改落實情況整改落實責(zé)任人簽字: 年 月 日附件4: 杭州市美華印務(wù)有限公司 涉密部門月度保密自查表 部門:營銷科 部門負(fù)責(zé)人: 月份檢查項目結(jié)果1、嚴(yán)格遵守公司各項保密規(guī)章制度和員工保密守則,做好本部門工作范圍內(nèi)的保密工作。是 否2、積極參加公司和部門組織的保密學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)及涉密人員會議,無缺席情況。是 否3、沒有將外來人員帶入公司保密要害部位情況。是 否4、對外不談?wù)?、不透露自身知悉的國家秘密,無擅自將密品帶出公司,形成泄密隱患的情況。是 否5、無雖經(jīng)批準(zhǔn)攜帶密件外出,但因防范措施不到位,導(dǎo)致密件形成泄密隱患的情況。是 否6、自覺接受保密檢查及定期開展保密自查,認(rèn)真整改存在的
14、問題。是 否7、非密計算機(jī)不處理和儲存涉密及敏感信息情況。是 否8、按規(guī)定處理工作中產(chǎn)生的涉密廢件。是 否9、工作中,做到“人走件收”,密件進(jìn)密柜。是 否10、是否落實保密風(fēng)險點的防控措施,并制定了有效的保密工作方案是 否11、按規(guī)定履行查閱、復(fù)印、打印的保密審批手續(xù)并做好登記手續(xù)。是 否12、平時工作中,發(fā)現(xiàn)失、泄密事件及隱患情況及時上報。是 否13、有無定期或不定期組織本部門人員開展保密學(xué)習(xí)、教育。有 無14、日常工作中有無對部門人員進(jìn)行保密工作監(jiān)督、檢查。有 無保密工作意見和建議:不符合項:改進(jìn)措施:自查人簽字: 年 月 日業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字: 年 月 日附件5: 杭州市美華印務(wù)有限
15、公司 涉密部門月度保密自查表 部門:保密辦 部門負(fù)責(zé)人: 月份檢查項目結(jié)果1、嚴(yán)格遵守公司各項保密規(guī)章制度和員工保密守則,做好本部門工作范圍內(nèi)的保密工作。是 否2、按照國家有關(guān)保密工作的法律法規(guī)、上級機(jī)關(guān)和公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組對保密工作的指示、意見和要求等,對公司各部門的保密工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。是 否3、有無按公司年度保密工作計劃實施工作,并監(jiān)督檢查各部門保密工作落實情況。是 否4、是否組織制定、修改保密工作管理規(guī)章制度,擬定保密措施、辦法、計劃和專項保密工作方案,向公司保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出工作建議。具體落實保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。是 否5、是否組織界定保密要害部位以及涉密崗
16、位,人員涉密等級,對涉密人員的保密資格進(jìn)行審查。組織實施對保密要害部位保密措施和設(shè)施設(shè)備的保密技術(shù)檢查。是 否6、有無按計劃組織開展保密宣傳、教育和培訓(xùn)工作。是 否7、組織落實對外合作、交流、宣傳和重大涉密活動等方面涉密事項的保密審查和保密措施審查,并監(jiān)督保密措施的落實。是 否8、負(fù)責(zé)查處和報告失泄密事件,制止、糾正、查處有關(guān)保密違紀(jì)、違規(guī)行為,督促補(bǔ)救措施的落實。是 否9、有無監(jiān)督本部門兼職保密員、計算機(jī)安全保密管理員、計算機(jī)安全審計管理員的保密工作落實情況。是 否10、有無做好保密管理經(jīng)費、保密專項經(jīng)費和保密補(bǔ)貼的申請、使用和發(fā)放工作。是 否11、是否定期向保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報保密工作情況
17、。是 否自查總結(jié):以上各項是否符合保密制度要求 是 否不符合項:改進(jìn)措施:自查人簽字: 年 月 日業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見:簽字: 年 月 日附件6: 杭州市美華印務(wù)有限公司涉密人員月度保密自查表部 門自查人(姓名)涉密等級自查日期(年月)檢查內(nèi)容 結(jié)果是否了解本部門的保密規(guī)章制度是 否是否清楚自身涉密崗位職責(zé)內(nèi)容是 否是否積極參加公司保密培訓(xùn),學(xué)習(xí)保密業(yè)務(wù)知識是 否涉密載體的保管使用是否符合保密要求是 否涉密文件、檔案的管理是否符合保密要求是 否是否及時清還涉密載體是 否是否做到人離開清桌、鎖柜、亂碼、拔鑰匙是 否不在非涉密場所處理和儲存涉密文件、信息是 否是否做到“涉密設(shè)備不聯(lián)網(wǎng),涉密信息不上網(wǎng)”
18、是 否涉密計算機(jī)及涉密信息化設(shè)備的修理是否有辦理相關(guān)審批手續(xù)是 否是否落實保密風(fēng)險點的防控措施是 否是否能及時發(fā)現(xiàn)失泄密隱患并報告保密負(fù)責(zé)人員是 否自查總結(jié):以上各項是否符合保密制度要求 是 否不符合項:改進(jìn)措施:部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)意見:簽字:年 月 日附件7:杭州市美華印務(wù)有限公司保密檢查整改通知書被檢查部門: 我辦 年 月 日在對你部門進(jìn)行保密檢查中,發(fā)現(xiàn)你部門存在保密檢查整改內(nèi)容登記表中所列問題,請于 月 日前按要求完成整改,并將整改情況報保密辦備案。保密辦負(fù)責(zé)人簽字(蓋章): 年 月 日附件8 杭州市美華印務(wù)有限公司 保密檢查整改內(nèi)容登記表被檢查部門被檢查部門負(fù)責(zé)人存在的問題整改措施 和要求整改完成情況負(fù)責(zé)人: 年 月 日復(fù)查跟蹤情況負(fù)責(zé)人: 年 月 日此表一式二份,保密辦、被檢查部門各存一份。