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1、控控 制制 環(huán)環(huán) 境境 調(diào)調(diào) 查查 問問 卷卷 客戶:執(zhí)行人 會計期間:復(fù)核人應(yīng) 調(diào) 查 項 目 內(nèi) 容是良好薄弱1、決策和管理層方面(1)董事會是否獨立,能否有效地對經(jīng)營、管理實施控制?(2)董事會是通過哪些措施實施控制的?(3)重大投資、收購合并、財產(chǎn)抵押、購置重要資產(chǎn)和重要合同協(xié)議是否經(jīng)董事會批準(zhǔn)?(摘錄或復(fù)印董事會有關(guān)決議)(4)重大購銷業(yè)務(wù),大額資金借貸和現(xiàn)金支付、資產(chǎn)調(diào)整、長期工程合同簽定等是否經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)?(5)高層管理人員是否重視和了解內(nèi)部控制制度?(與總經(jīng)理交談)能否及時采取外部、內(nèi)部審計人員所提出的建議?(6)管理當(dāng)局是否參與計劃和預(yù)算的編制和審核?(7)總經(jīng)理層是否對財務(wù)
2、報表進(jìn)行獨立的檢查和分析?(8)總經(jīng)理層是否對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部報告進(jìn)行獨立的檢查和分析?(9)總經(jīng)理層是否對那些屬于“非?;蚶狻笔马椉皶r做出反映?(10)總經(jīng)理層是否對財務(wù)和經(jīng)營業(yè)務(wù)中的失控情況,及時采取應(yīng)急措施以使之恢復(fù)正常?(11)會計系統(tǒng)和控制環(huán)境發(fā)生變化時,是否經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)?(如有請企業(yè)提供書面核準(zhǔn)程序)2、組織機構(gòu)方面(1)公司本部、分部和子公司在重大生產(chǎn)經(jīng)營方面的決策權(quán)限是否劃分清楚?(2)生產(chǎn)、經(jīng)營和管理部門是否健全?(獲取企業(yè)組織機構(gòu)圖)(3)上述部門所擁有的權(quán)力和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否有明確的規(guī)定?上述部門各級人員是否均已正確理解權(quán)、責(zé)劃分情況?(獲取企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任復(fù)印件)(4)
3、采購和銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行、記錄、交易和資產(chǎn)保管職能是否分離?(獲取管理人員分工圖)3、管理制度方面(1)對重大投資和購置活動是否有可行性研究,并經(jīng)財務(wù)部門會審制度?(2)企業(yè)內(nèi)部是否有較嚴(yán)格的經(jīng)濟責(zé)任制,并對各部門完成業(yè)績好壞進(jìn)行考核和獎懲?(3)是否實行目標(biāo)成本管理制度?(如有請企業(yè)提供復(fù)印件)(4)是否有費用預(yù)算限額開支制度?(如有請企業(yè)提供復(fù)印件)(5)是否有費用與成本完成業(yè)績考核制度?控控 制制 環(huán)環(huán) 境境 調(diào)調(diào) 查查 問問 卷卷(續(xù)續(xù))客戶:執(zhí)行人會計期間:復(fù)核人應(yīng) 調(diào) 查 項 目 內(nèi) 容是良好薄弱(6)是否有材料與工時定額管理制度?(如有請企業(yè)提供復(fù)印件)(7)是否對資金實行歸口管理制
4、度?(如有請企業(yè)提供復(fù)印件)(8)資金使用前是否編報計劃及授權(quán)審批?(9)對存貨是否有定期盤點制度?(請企業(yè)提供存貨管理和盤點制度)(10)對固定資產(chǎn)是否有定期盤點制度?(請企業(yè)提供固定資產(chǎn)管理和盤點制度)(11)對企業(yè)主要資產(chǎn)是否有財產(chǎn)保險制度?4、人員配備方面(請企業(yè)提供有關(guān)資料的復(fù)印件)(1)各級管理部門員工是否具備必要的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能?(2)上述人員是否經(jīng)必要的訓(xùn)練,有無定期培訓(xùn)和職務(wù)輪換制度?(3)上述人員是否有崗位責(zé)任制?(如有請企業(yè)提供復(fù)印件)(4)是否有證據(jù)表明財務(wù)主管等重要財務(wù)管理人員的工作負(fù)擔(dān)過重?5、信息系統(tǒng)方面(請企業(yè)提供有關(guān)資料的復(fù)印件)(1)企業(yè)是否有完整的生產(chǎn)
5、經(jīng)營計劃(包括銷售、生產(chǎn)、采購、財務(wù)、技術(shù)等)?(如有請企業(yè)提供當(dāng)年計劃)(2)會計信息及相關(guān)經(jīng)濟信息的報告制度是否健全?(如有請企業(yè)提供有關(guān)制度)(3)總經(jīng)理在控制、評估業(yè)務(wù)活動時,是否使用會計、統(tǒng)計、和業(yè)務(wù)資料(4)財務(wù)和業(yè)務(wù)人員是否向總經(jīng)理報送如下資料:有關(guān)產(chǎn)品毛利率變動的分析報告;有關(guān)資金籌措和運用情況的報告;有關(guān)應(yīng)收帳款帳齡分析報告或大額逾期帳款清單;有關(guān)存貨周轉(zhuǎn)率或存貨帳齡的報告;有關(guān)重要的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)報告。6、內(nèi)部審計方面(1)是否建立內(nèi)部審計制度?如有請企業(yè)提供復(fù)印件)()內(nèi)審部門是否承擔(dān)監(jiān)督、檢查企業(yè)政策及業(yè)務(wù)規(guī)程的遵循執(zhí)行情況的責(zé)任?()是否在報告期內(nèi)對企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部審計?(請企業(yè)提供報告復(fù)印件)()是否在報告期內(nèi)對子公司進(jìn)行內(nèi)審?(請企業(yè)提供報告復(fù)印件)(5)內(nèi)審部門的工作是否富有成效?索引號B3-1頁次1日 期日 期否不適用評 述 索引號B3-1頁次2控控 制制 環(huán)環(huán) 境境 調(diào)調(diào) 查查 問問 卷卷(續(xù)續(xù))日 期日 期否不適用評 述