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1、 好易通
內(nèi)部控制制度
文件編號:4H1P03A
版 本: A
發(fā)行日期:2000/4/1
機密等級:一 般
頁 數(shù): 第6頁,共7頁
好易通科技(中國)有限公司
程序文件
Besta Technology (China)
出差管理辦法
目 錄
一、目的 1
二、適用范圍 1
三、出差定義 1
四、國內(nèi)出差 1
五、國外出差 3
六、附件 3
一、目的
為本公司員工因公出差有章可循,特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于好易通科技(中國
2、)有限公司全體員工。
三、出差定義
3.1 因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開工作所在地一日以上,視為出差。出差可分為國內(nèi)出差 及國外出差兩種。
3.2 當(dāng)日往返的公出,另以【公出管理辦法】規(guī)范。
四、國內(nèi)出差
4.1出差申請
4.1.1 員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫【出差申請單】,TO:部門主管,C.C.:PO、出差地PO、相關(guān)人員,以便于工作及食宿安排。如因時間緊迫或人在外地未及辦理申請,可委托他人代為處理。未經(jīng)核準(zhǔn)的出差,其費用不得報支,出勤考核依人事規(guī)章辦理。
4.1.2 一般員工國內(nèi)出差由部門主管核準(zhǔn),出差時間超過一星期以上,或因特殊任務(wù)派遣出差,需由總裁室核準(zhǔn)。
4.
3、1.3 參加培訓(xùn)依「人員培訓(xùn)辦法」申請,所有后勤工作由行政管理部統(tǒng)籌辦理。
4.2 交通
4.2.1 至出差地點乘火車或汽車五小時內(nèi)可抵達者,不得搭乘飛機;五職等(含)以上員工超過五小時可搭乘飛機,四職等(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則。特殊情形需簽呈呈準(zhǔn)。
4.2.2 機票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購。
4.2.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報支交通費。
4.2.4 業(yè)務(wù)職人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費用不可報銷,但城市之間的交通費可以檢附票據(jù)報銷。
4.2.5 業(yè)務(wù)職人員出差期間另行補貼通訊費RMB15元/日,交通費RMB25元
4、/日。
4.3 住宿
4.3.1 住宿原則由公司代為安排,如無住宿安排,以下列標(biāo)準(zhǔn)檢附正式發(fā)票報支:
單位:人民幣日/元
職等
一級城市
二級城市
三級城市
七職等以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
五/六職等
上限350元
實報實銷
上限300元
實報實銷
上限250元
實報實銷
四職等
上限260元
實報實銷
上限230元
實報實銷
上限200元
實報實銷
一至三職等
上限200元
實報實銷
上限180元
實報實銷
上限150元
實報實銷
一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級城市:特區(qū)城市(深
5、圳除外)、計劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。
三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。
4.3.2 當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?,除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍 為優(yōu)先,出差住宿原則出差地公司安排。
4.3.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報支。
4.4 膳雜費
4.4.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列標(biāo)準(zhǔn)報支:
單位:人民幣元/日
職等
一級城市
二級城市
三級城市
七職等以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
四至六職等
早:15
午:
6、25 合計70
晚:30
早:15
午:25 合計:65
晚:25
早:10
午:20 合計55
晚:25
一至三職等
早:10
午:20 合計50
晚:20
早:10
午:15 合計:45
晚:20
早:10
午:15 合計40
晚:15
4.4.2以定額方式報支餐費,不需檢附憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。
4.4.3核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予帳單上加注共餐人姓名。
4.4.4出差人員于用餐時間起程或銷差者,方得報支膳食費:
4.4.4.1上午七時前起程或上午八時以后銷差者,得報支早餐費。
4.
7、4.4.2上午十一時前起程或下午一時以后銷差者,得報支午餐費。
4.4.4.3下午五時起程或下午七時以后銷差者,得報支晚餐費。
4.5 差旅費預(yù)支
4.5.1 出差前得預(yù)于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款,其預(yù)支費用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。
4.5.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。
4.5.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。
4.6 差旅費報銷
4.6.1 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請,檢附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之【出差申請單】,經(jīng)部門主管及財務(wù)主管核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。
4.6.2 出
8、差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。
4.6.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。
4.6.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自已結(jié)帳,避免代他人付款。
五、國外出差
5.1 奉派出國人員應(yīng)填具【出差申請單】,呈請總裁核準(zhǔn),經(jīng)核準(zhǔn)后,申請單第一聯(lián)由人事單位存查,第二聯(lián)由財務(wù)單位存查。
5.2 出國人員得依實際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請單」向財務(wù)單位預(yù)支旅費,銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費申報表】,呈總裁室核準(zhǔn)后,向財務(wù)單位報銷預(yù)支費用或請領(lǐng)費用。
5.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。
5.4 受國內(nèi)外機構(gòu)
9、補助之出國人員,其旅費已由其它機構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費,但所受補助費不足支付時,得支領(lǐng)其差額。
5.5 出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。
5.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實施。
5.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險,其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項另訂之。
六、附表
6.1 出差申請單
6.2 出差旅費申報表
6.3 出差報告單
10、
出差申請單
日期: 年 月 日 NO.:
申 請 人
員 工 編 號
部 門
目的:
□公務(wù) □培訓(xùn) □休假 □其它
時間:
自 年 月 日 時
至 年 月 日 時
11、
共計 日 時
地點:
申請人
填 寫
機票
交通費
住宿費
餐費
合計
票 務(wù)
確 認(rèn)
會 計
填 寫
費用歸屬
預(yù)支旅費
公司
帳號
RMB
USD
部門主管 會計 財務(wù)主管 總經(jīng)理
預(yù)支款簽收:
今收到上項預(yù)支款無誤,本人承諾將于出差返回三個工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。
申請人:
12、 日期:
出差旅費申報表
日 期
申請人
員工編號
所屬部門
出差申請單編號
年 月 日
時間:
自 年 月 日 時
至 年 月 日 時
共計 日 時
地點:
月
日
機票
交通費
住宿
膳食
機場稅
合計
RMB
USD
13、
14、
合 計
*應(yīng)付款一律以人民幣支付。
*應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。
預(yù)支款
應(yīng)付(退)款
應(yīng)付人民幣總額
*公關(guān)費用另以“公關(guān)費用申請單”請款。
申請人: 核準(zhǔn): / /
行政管理部:
出差報告單
出差地點
出差事由
會辦單位
報告人
年 月 日
報
告
事
項
日期
地點
洽訪對象
內(nèi) 容
主管意見
會辦意見
批 示
注:本報告單須于出差完畢二日內(nèi)隨同出差申請單一并提出。
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